六安市公安局2026年部门预算
六安市公安局
2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
1.六安市公安局2026年收支总表
2.六安市公安局2026年收入总表
3.六安市公安局2026年支出总表
4.六安市公安局2026年财政拨款收支总表
5.六安市公安局2026年一般公共预算支出表
6.六安市公安局2026年一般公共预算基本支出表
7.六安市公安局2026年政府性基金预算支出表
8.六安市公安局2026年国有资本经营预算支出表
9.六安市公安局2026年项目支出表
10.六安市公安局2026年政府采购支出表
11.六安市公安局2026年政府购买服务支出表
12.六安市公安局2026年通用资产配置支出表
13.六安市公安局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
14.六安市公安局2026年项目支出绩效目标表
第三部分2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年通用资产配置支出表的说明
13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据市政府文件规定,六安市公安局主要职责是:
(一)贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署;制定全市公安工作的目标、任务和措施并组织实施,领导和指挥全市公安工作。
(二)负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判,拟定处置对策。
(三)负责全市公安机关侦查工作,负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作;组织、协调重大行动。
(四)负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事(案)件、突发性事件和群体性事件;组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;负责六安中心城市治安保卫工作。
(五)负责出入境管理有关工作,依法查处违反出入境管理法律法规的案件,打击出入境违法犯罪活动。
(六)负责消防工作并承担相应责任。指导、监管、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
(七)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。
(八)负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护的监督、检查、指导。
(九)负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
(十)负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。
(十一)负责全市公安机关依法承担的刑罚执行工作,指导、监督全市公安监管场所的管理工作。
(十二)负责到我市的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
(十三)组织实施全市公安科学技术工作,规划和实施全市公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。
(十四)拟订全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施,规划和实施全市公安装备现代化建设,监督全市警务保障制度的落实工作。
(十五)组织、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作,承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
(十六)指导武警内卫部队和公安消防部队建设。
(十七)领导全市公安机关执法规范化建设,拟订全市公安队伍监督管理工作制度。
(十八)拟订全市公安队伍建设的政策措施,负责全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设,指导全市公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。
(十九)组织实施公安机关督察工作,监督全市各级公安机关的执法和警务活动,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。
(二十)指导全市国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。
(二十一)指导列入双重管理的森林公安和铁路公安工作。
(二十二)承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,六安市公安局局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共8个,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
六安市公安局局本级 |
行政单位 |
|
2 |
六安市公安局金安分局 |
行政单位 |
|
3 |
六安市公安局裕安分局 |
行政单位 |
|
4 |
六安市公安局经济技术开发区分局 |
行政单位 |
|
5 |
六安市公安局叶集分局 |
行政单位 |
|
6 |
六安市公安局交警支队 |
行政单位 |
|
7 |
六安市看守所 |
行政单位 |
|
8 |
六安市拘留所 |
行政单位 |
截至2025年12月,六安市公安局及局属单位实有各类人员3014人,其中在职2428人、离休1人、退休585人。
三、2026年度主要工作任务
全市公安机关将在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署,牢牢把握“重在持续、稳中求进,实干实效、奋力争先,确保稳定、服务大局”工作基调,以“四项建设”为抓手,以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点,抓班子、带队伍、促业务、保平安,为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。
第二部分 2026年部门预算表
六安市公安局2026年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.六安市公安局2026年收支总表(附件表1)
2.六安市公安局2026年收入总表(附件表2)
3.六安市公安局2026年支出总表(附件表3)
4.六安市公安局2026年财政拨款收支总表(附件表4)
5.六安市公安局2026年一般公共预算支出表(附件表5)
6.六安市公安局2026年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.六安市公安局2026年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.六安市公安局2026年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.六安市公安局2026年项目支出表(附件表9)
10.六安市公安局2026年政府采购支出表(附件表10)
11.六安市公安局2026年政府购买服务支出表(附件表11)
12.六安市公安局2026年通用资产配置支出表(附件表12)
13.六安市公安局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.六安市公安局2026年项目支出绩效目标表(附件表14)
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则,六安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市公安局2026年收支总预算75174.96万元,收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入,支出包括一般公务服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2026年收入总表的说明
六安市公安局2026年收入预算75174.96万元,其中,本年收入75169.76万元,上年结转收入5.20万元。
(一)本年收入75169.76万元,主要包括:一般公共预算拨款收入58129.76万元,占77.3%,比2025年预算增加2480.84万元,增长4.5%,增长原因主要是新增办案中心及涉案财物中心租赁费及人员增资;单位资金收入17040万元,占22.7%,比2025年预算增加4980万元,增长40.3%,增长原因主要是区财政保障辅警经费增加。
(二)上年结转收入5.2万元,全部为一般公共预算拨款收入5.2万元,比2025年预算减少12.01万元,下降69.8%,下降预算执行较好。
三、关于2026年支出总表的说明
六安市公安局2026年支出预算75174.96万元,比2025年预算增加7448.83万元,增长11%,增长原因主要是区财政保障辅警经费及人员工资增加。其中,基本支出48271.78万元,占64.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出26903.18万元,占35.8%,主要用于主要用于完成特定工作任务和改革发展支出。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
六安市公安局2026年财政拨款收支预算58134.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款58134.96万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入58129.76万元,上年结转收入5.20万元。支出按功能分类分为:公共安全支出49677.70万元,占85.5%;社会保障和就业支出5434.58万元,
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
六安市公安局2026年一般公共预算支出58134.96万元,比2025年预算增加2468.83万元,增长4.4%,主要原因:一是人员增资;二是新增办案中心和涉案财物保管中心租赁费。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出49677.70万元,占85.5%;社会保障和就业支出5434.58万元,占9.3%;住房保障支出3022.68万元,占5.2%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)2026年预算60.00万元,与2025年相比持平,主要是用于看守所武警中队支出。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2026年预算40996.94万元,较2025年预算增加2394.45万元,增长0.6%,增长原因主要是人员增资。
3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2026年预算7568.17万元,较2025年预算减少,164.51万元,下降2.1%,下降原因主要是项目预算减少。
4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2026年预算900.60万元,较2025年预算增加18.60万元,增长2.1%,增长原因主要是交警人员增加,相应办案业务费增加。
5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2026年预算152.00万元,较2025年预算减少3.90万元,下降2.5%,下降原因主要是2026年公安专项补助经费减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算3530.25万元,较2025年预算减少28.11万元,下降0.8%,下降原因主要是养老保险缴费基数降低。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算1904.32 1779.18万元,较2025年预算增加125.14万元,增长7.0%,增长原因主要是人员增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算3022.68万元,较2025年预算增加190.57万元,增长5.89%,增长原因主要是人员增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
六安市公安局2026年一般公共预算基本支出48271.78万元,其中,人员经费42521.07万元,公用经费5750.71万元。
(一)人员经费42521.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费5750.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。其中,委托业务费5万元。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
六安市公安局2026年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
六安市公安局2026年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
六安市公安局2026年预算共安排项目支出20903.18万元,比2025年预算增加5786.10万元,增长27.4%,增长原因主要是新增办案中心、涉案财物管理中心租赁费及区财政保障辅警经费。主要包括:本年财政拨款安排26903.18万元(其中,一般公共预算拨款安排9857.98万元),财政拨款上年结转安排5.20万元(其中,一般公共预算拨款安排5.20万元)、单位资金安排17040.00万元。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
六安市公安局2026年预算安排政府采购支出2636.30万元,比2025年预算增加545.45万元,下降17.2%,下降原因主要是分局没有安排政府采购项目。其中,一般公共预算安排2636.30万元,占100%。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
六安市公安局2026年预算安排政府购买服务支出936.40万元,比2025年预算增加219.20万元,增长30.6%,增长原因主要是增加了新能源汽车租赁服务。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
六安市公安局2026年预算安排通用资产配置支出100万元,比2025年预算增加11.35万元,增长10.2%,增长原因主要是空调的采购增加。
十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2026年,六安市公安局一般公共预算“三公”经费支出预算1150.15万元,比2025年预算减少52.35万元,下降4.4%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1106.15万元,公务接待费44万元。具体情况如下:
因公出国(境)费。支出预算0万元,与2025年相比持平。主要原因是无出国(境)计划,该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算1106.15万元,较2025年预算减少33.35万元,下降2.9%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费1106.15万元,较2025年预算减少33.35万元,下降2.9%,主要原因是公车运行预算标准降低。该项经费主要用于办案车辆维修保养、车辆保险及汽油费。公务用车购置费0万元,与2025年相比持平,主要原因是2026年无公务用车购置计划。该项经费主要用于购置公务用车等开支。
(三)公务接待费。支出预算44.00万元,较2025年预算减少19万元,下降30.2%,主要原因是主要原因是财政预算安排减少。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神,严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。
十四、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.六安市公安局本级“专项业务费-办案业务费”项目。
(1)项目概述。
共2729.40万元,含单位资金40万元,其中:①办案业务费1047.40万元,主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等,含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费;②新能源汽车租赁360万元;③110报警台接线员购买服务147万元;④购买保安公司服务经费225万元;⑤蓝天救援队购买服务20万元;⑥“三中心”运行经费790万元,其中:涉案财物管理中心405万元(委托业务费)、执法办案及案件管理中心385万元(租赁费) ;⑦重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元;⑧警校培训40万元。
(2)立项依据。
根据《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》(财政法〔2019〕1036号中(关于按国家和省下达的政法专项编制内在职在岗人民警察人数,年人均2.8万元测算,主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等)、《六安市燃放烟花爆竹管理条例》(关于“个人举报经查证属实的,对举报人实行物质奖励)、《六安市人民政府专题会议纪要》(第3号中“110接线员政府购买服务费用纳入财政预算予以保障”)和《关于六安市公安局新能源车辆租赁费用事项的请示》(财行【2022】147号中“2023年起租赁新能源车辆费用列入市公安局部门预算”)等规定和市领导批示安排。
(3)实施主体。
六安市公安局。
(4)起止时间。
2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。
共2729.40万元,含单位资金40万元,其中:①办案业务费1047.40万元,主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等,含禁毒、反恐、DNA实验室耗材等工作经费;②新能源汽车租赁360万元;③110报警台接线员购买服务147万元;④购买保安公司服务经费225万元;⑤蓝天救援队购买服务20万元;⑥“三中心”运行经费790万元,其中:涉案财物管理中心405万元(委托业务费)、执法办案及案件管理中心385万元(租赁费) ;⑦重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障100万元;⑧警校培训40万元。
(6)年度预算安排。
2026年预算安排2729.40万元
(7)绩效目标。
①更好的满足办案业务需求;②提高办案效率。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
||||
|
项目名称 |
市公安局办案业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
2729.40 |
||||
|
其中:财政拨款 |
2689.40 |
|||||
|
其他资金 |
40.00 |
|||||
|
年度 |
完成办案保障 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新能源汽车租赁数 |
50辆 |
|||
|
蓝天救援服务次数 |
1次 |
|||||
|
辅警服装数量 |
≥230套/件 |
|||||
|
执法办案及案件管理中心租赁面积 |
≥3000平方米 |
|||||
|
涉案财物管理中心 |
≥4000平方米 |
|||||
|
购买服务人员数 |
≥50人 |
|||||
|
业务维修次数 |
≥50次 |
|||||
|
印刷公安宣传材料 |
≥5000份 |
|||||
|
组织业务培训次数 |
≥20次 |
|||||
|
重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动次数 |
≥3次 |
|||||
|
质量指标 |
公安宣传覆盖率 |
≥90% |
||||
|
培训合格率 |
≥80% |
|||||
|
辅警服装合格率 |
≥90% |
|||||
|
维修合格率 |
≥90% |
|||||
|
重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动保障率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
辅警服装采购时间 |
≤60天 |
||||
|
宣传完成时间 |
≤12个月 |
|||||
|
每期培训时长 |
≥5天 |
|||||
|
成本指标 |
执法办案及案件管理中心租赁费用 |
≥385万元 |
||||
|
培训支出 |
≥100万元 |
|||||
|
重大安保、抢险救援、应急处突等勤务活动保障费 |
≥100万元 |
|||||
|
辅警服装 |
≥23万元 |
|||||
|
其他办案支出 |
1286.2万元 |
|||||
|
购买服务支出 |
372万元 |
|||||
|
新能源汽车租赁费 |
360万元 |
|||||
|
蓝天救援服务金额 |
20万元 |
|||||
|
涉案财物管理中心服务 |
≥405万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
挽回网络诈骗经济损失 |
≥500万元 |
|||
|
社会效益 |
民警执法公正率 |
100% |
||||
|
生态效益 |
本项目不适用生态效益指标 |
本项目不适用生态效益指标本项目不适用生态效益指标 |
||||
|
可持续影响 |
维护社会稳定发展 |
维护稳定维护稳定 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
|||
2.六安市公安局本级“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。
(1)项目概述。
共458.21万元,其中:①法定工作日外加班补贴433.67万元,②人民警察及辅警意外保险费24.54万元
(2)立项依据。
根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知(皖人社秘【2017】255号)中“列入国家专项编制内人民警察,按照每月人均710元测算”、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》市领导批示精神安排。
(3)实施主体。
六安市公安局。
(4)起止时间。
2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。
共458.21万元,其中:①法定工作日外加班补贴433.67万元,②人民警察及特警辅警意外保险费24.54万元。
(6)年度预算安排。
2024年预算安排458.21万元。
(7)绩效目标。
通过项目实施,保障民警办理案件,提高市民安全感、满意度。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
市公安局法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
458.21 |
||||
|
其中:财政拨款 |
458.21 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容,实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买意外险民辅警人数 |
≥739人 |
|||
|
全年加班人次 |
≥20000人次 |
|||||
|
质量指标 |
执法办案合规率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
购买意外险完成时间 |
≤6个月 |
||||
|
加班补贴发放完成时间 |
≤12个月 |
|||||
|
成本指标 |
民警人均保费标准 |
≤500元 |
||||
|
法定工作日外人均加班补贴 |
≤710元/月 |
|||||
|
辅警人均保费标准 |
≤190元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
本项目不适用经济效益指标 |
本项目不适用经济效益指标本项目不适用经济效益指标 |
|||
|
社会效益 |
案件发案下降率 |
≥1% |
||||
|
生态效益 |
本项目不适用生态效益指标 |
本项目不适用生态效益指标本项目不适用生态效益指标 |
||||
|
可持续影响 |
提升民警幸福感,提升工作凝聚力 |
效果明显效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民辅警满意度 |
≥90% |
|||
3.金安分局“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。
(1)项目概述。
主要用于保障民警法定工作日外加班补贴和为全体民警购买人身意外保险。
(2)立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知(皖人社秘【2017】255号)、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》。
(3)实施主体。六安市公安局金安分局
(4)起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日
(5)项目内容。发放民警法定工作日外加班补贴,为全体民警购买人身意外保险。
(6)年度预算安排。财政拨款331.03万。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
金安分局法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局金安分局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
331.03 |
||||
|
其中:财政拨款 |
331.03 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买意外险民警人数 |
367人 |
|||
|
加班人次 |
≥20000人次 |
|||||
|
质量指标 |
意外保险投保率 |
100% |
||||
|
意外保险的赔付率 |
≥95% |
|||||
|
补贴发放准确率 |
100% |
|||||
|
保险理赔合规性 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
加班费发放及时率 |
100% |
||||
|
保险理赔及时率 |
100% |
|||||
|
保费缴纳及时性 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
人民警察意外保险费 |
17.9万元 |
||||
|
法定工作日外加班补贴 |
305.02万元 |
|||||
|
人均意外保险费 |
500元 |
|||||
|
人均加班补贴 |
710元 |
|||||
|
|
社会效益 |
保障民警权益,降低辖区发案率 |
≥3% |
|||
|
可持续影响 |
提升民警权益保障,提升工作凝聚力 |
≥90% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民警满意度 |
≥90% |
|||
4.金安分局“专项业务费-办案业务费”项目。
(1)项目概述。主要用于公安机关侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等规定安排。
(2)立项依据。根据《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》。
(3)实施主体。六安市公安局金安分局
(4)起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日
(5)项目内容。办案业务费785.28万元,含禁毒、反恐、电诈维稳、拘押犯罪嫌疑人健康检查、户口本、居民身份证工本费、重大突发案事件经费等。
(6)年度预算安排。财政拨款785.28万元。
(7)绩效目标。
通过该项目的实施,更好的满足公安机关办案业务需求,提高办案效率。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
金安分局办案业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局金安分局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
785.28 |
||||
|
其中:财政拨款 |
785.28 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,实现了足额保障办案业务需求,达到了提高办案效率的效果。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织培训次数 |
≥3次 |
|||
|
执法执勤车辆维修加油次数 |
≥20次 |
|||||
|
参与涉黑涉恶案办理数 |
≥1起 |
|||||
|
印制公安宣传材料份数 |
≥2000份 |
|||||
|
业务设备维修次数 |
≥50次 |
|||||
|
重大安保、抢险救援、应急处突、重大突发案事件等专项勤务活动数 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动保障率 |
≥90% |
||||
|
反电诈、禁放宣传覆盖率 |
≥90% |
|||||
|
宣传资料验收合格率 |
≥90% |
|||||
|
时效指标 |
支付进度 |
≥90% |
||||
|
宣传活动完成时间 |
每年12月份前 |
|||||
|
培训完成时间 |
每年12月份前 |
|||||
|
房租支付时间 |
每年12月份前 |
|||||
|
成本指标 |
户口本、身份证工本费 |
≥30万元 |
||||
|
扫黑除恶经费 |
≥10万元 |
|||||
|
重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费 |
≥100万元 |
|||||
|
犯罪嫌疑人体检经费 |
≥13.5万元 |
|||||
|
反电诈、禁毒等宣传 |
≥40万元 |
|||||
|
望城岗派出所房屋租赁费 |
≥55.68万元 |
|||||
|
日常办案业务费 |
≥834.1万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
有效打击犯罪,退回人民群众财产 |
≥500万元 |
|||
|
社会效益 |
案件发案下降率 |
≥3% |
||||
|
可持续影响 |
持续有效打击犯罪,降低案件发案率 |
≥3% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
|||
5.金安分局“运转维护费-社会治安保障经费”项目。
(1)项目概述。主要用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。
(2)立项依据。根据区政府会议纪要。
(3)实施主体。六安市公安局金安分局
(4)起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日
(5)项目内容。共6500万元,用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。
(6)年度预算安排。财政拨款6500万。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容,实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
金安分局社会治安保障经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局金安分局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
6500.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
6500.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容,实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
治安案件受案数 |
≥3000起 |
|||
|
购买辅警社保人数 |
≥561人 |
|||||
|
发放辅警工资人数 |
≥561人 |
|||||
|
“一企一警”对接服务数量 |
≥50家 |
|||||
|
办公设备购置数 |
≥30件 |
|||||
|
城区治安监控视频覆盖率 |
≥80% |
|||||
|
质量指标 |
治安案件结案率 |
≥50% |
||||
|
办公设备购置验收合格率 |
100% |
|||||
|
110电话一次接通率 |
100% |
|||||
|
购买辅警社保及时率 |
100% |
|||||
|
发放工资待遇及时率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
完成辅警意外险购保时间 |
每年上半年 |
||||
|
接警后出警时间 |
按照1、3、5分钟出警要求 |
|||||
|
待遇发放时限 |
每月25日 |
|||||
|
成本指标 |
人均定额标准 |
≥8.63万元 |
||||
|
办案经费 |
≥335.88万元 |
|||||
|
辅警意外险人均保费标准 |
≥300元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
辅警待遇提高效果 |
≥50% |
|||
|
社会效益 |
矛盾纠纷调和率 |
≥80% |
||||
|
治安案件发案下降率 |
≥20% |
|||||
|
可持续影响 |
持续提高辅警待遇 |
≥20% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||
|
辅警满意度 |
≥95% |
|||||
6.“裕安分局办案业务费”项目。
(1)项目概述。预防和打击犯罪,维护社会稳定。
(2)立项依据。公安专项业务经费。
(3)实施主体。六安市公安局裕安分局。
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日
(5)项目内容。办案业务费、反电诈、禁毒等宣传犯罪嫌疑人体检经费、重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费、扫黑除恶经费、户口本、身份证工本费。
(6)年度预算安排。财政拨款 724万元。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,更好的满足公安机关办案业务需求,提高办案效率。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
(2026年度) |
|||||||
|
项目名称 |
裕安分局办案业务费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局裕安分局 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
运营期限 |
|
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
724.00 |
|||||
|
其中:财政拨款 |
724.00 |
||||||
|
专项债券 |
0.00 |
||||||
|
上年结转 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成保障公安办案工作正常开展的工作内容,实现预防和打击犯罪,维护社会稳定的工作目标。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织培训次数 |
≥15组织培训次数 |
||||
|
办案出差次数 |
≥650次 |
||||||
|
节假日及重大会议召开安保次数 |
≥20次 |
||||||
|
印制公安宣传材料份数 |
≥6500次 |
||||||
|
专业设备维修次数 |
≥150次 |
||||||
|
涉黑涉案立案数 |
≥3起 |
||||||
|
专项勤务活动次数 |
≥15次 |
||||||
|
质量指标 |
印刷资料验收合格率 |
≥96.8% |
|||||
|
反电诈、禁放宣传覆盖率 |
≥95% |
||||||
|
重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动数 |
≥90% |
||||||
|
培训合格率 |
≥99.8% |
||||||
|
时效指标 |
干警政治轮训时间 |
≥7天 |
|||||
|
支付及时率 |
≥96.8% |
||||||
|
宣传完成及时率 |
≥94.8% |
||||||
|
成本指标 |
干警政治轮训费用 |
≥120元/人/天 |
|||||
|
重大安保、抢险救援、应急处突等专项勤务活动经费 |
≥100万元 |
||||||
|
公安宣传资料印刷费 |
≥95万元 |
||||||
|
办案经费 |
≤1005.2万元 |
||||||
|
户口本、身份证工本费 |
≤96万元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
本项目不适用经济效益指标 |
||||
|
社会效益 |
社会安全感提高率 |
≥94.8% |
|||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
本项目不适用生态效益指标 |
|||||
|
可持续影响 |
社会稳定可持续发展率 |
≥90.6% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98.7% |
||||
7.“裕安分局社会治安保障经费”项目。
(1)项目概述。确保辅警工资待遇及时发放。
(2)立项依据。辅警工资待遇经费。
(3)实施主体。六安市公安局裕安分局。
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置。
(6)年度预算安排。7500 万元。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成辅警工资,保险等各项开支得以保障的工作内容,完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
(2026年度) |
||||||||
|
项目名称 |
裕安分局社会治安保障经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局裕安分局 |
|||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
运营期限 |
|
||||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
7500.00 |
||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||||
|
其他资金 |
7500.00 |
|||||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成辅警工资,保险等各项开支得以保障的工作内容,完成了确保辅警工资待遇及时发放的工作目标。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城区治安健康视频覆盖率 |
≥98.9% |
|||||
|
“一企一警”对接服务数量 |
≥150家 |
|||||||
|
发放辅警工资、社保、绩效人数 |
≥7164人次 |
|||||||
|
质量指标 |
辅警参保率 |
100% |
||||||
|
工资发放覆盖率 |
全面覆盖 |
|||||||
|
110电话一次接通率 |
≥99.7% |
|||||||
|
时效指标 |
待遇发放时间及时率 |
≥97.9% |
||||||
|
装备按期交货率 |
≥98.9% |
|||||||
|
成本指标 |
辅警伙食、服装装备、意外险及工会 |
≥1029.7万元 |
||||||
|
农村治安视频监控维护及电费 |
≤150万元 |
|||||||
|
一村一警工作经费 |
≥64.8万元 |
|||||||
|
辅警办公费 |
≥669万元 |
|||||||
|
辅警工资、保险及绩效 |
≥5586.5万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
本项目不适用经济效益指标 |
|||||
|
社会效益 |
社会和谐稳定率 |
≥98.7% |
||||||
|
社会稳定 |
稳步提升 |
|||||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
本项目不适用生态效益指标 |
||||||
|
可持续影响 |
社会可持续影响 |
逐步提升 |
||||||
|
项目持续发挥作用期限 |
≥1年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辅警满意度 |
≥96.8% |
|||||
8.“裕安分局法定工作日外加班补贴及人民警察意外伤害保险”项目。
(1)项目概述。保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保。
(2)立项依据。根据《转发人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知(皖人社秘【2017】255 号)、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》。
(3)实施主体。六安市公安局裕安分局。
(4)起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容。民警法定工作日外加班补贴及人民警
察外保险
(6)年度预算安排。329.2万元
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容,实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目名称 |
裕安分局法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局裕安分局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||
|
项目期限 |
1年 |
其中:建设期限 |
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
329.23 |
||||
|
其中:财政拨款 |
329.23 |
|||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴及人民警察外保险的工作内容,实现了保障国家规定人员津补贴及时足额、人民警察意外保险及时投保的工作目标。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
买意外险干警人数 |
≥369人 |
|||
|
加班人次 |
≥60000人次 |
|||||
|
质量指标 |
人民警察意外险参保率 |
100% |
||||
|
保险赔付率 |
≥90% |
|||||
|
发放补贴率 |
≥98.9% |
|||||
|
时效指标 |
保险赔付及时率 |
≥90.8% |
||||
|
加班补贴发放及时率 |
≥94.8% |
|||||
|
成本指标 |
意外保险人均保费标准 |
500元/人 |
||||
|
每月加班补贴 |
710元/人 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
本项目不适用经济效益指标 |
|||
|
社会效益 |
维护社会稳定 |
稳步提升 |
||||
|
保障民警权益,降低辖区发案率 |
≥3% |
|||||
|
生态效益 |
生态效益指标 |
本项目不适用生态效益指标 |
||||
|
可持续影响 |
提升民警权益保障,提升工作凝聚力 |
≥95.4% |
||||
|
社会可持续发展 |
逐步提高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干警满意度 |
≥98.9% |
|||
9.叶集分局“运转维护费-社会治安保障经费”项目。
(1)项目概述:确保辅警工资待遇及时发放。
(2)立项依据:辅警工资待遇经费。
(3)实施主体:六安市公安局叶集分局。
(4)起止时间:2026年1月1日-2026年12月31日。
(5)项目内容:辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置
(6)年度预算安排:1800 万元
(7)绩效目标:通过该项目的实施,完成辅警工资,
保险等各项开支得以保障的工作内容,完成了确保辅警工资
待遇及时发放的工作目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目名称 |
叶集分局社会治安保障经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局叶集分局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
资金投向领域 |
|
|||
|
项目期限 |
3年 |
其中:建设期限 |
运营期限 |
|
||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
1800.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
专项债券 |
0.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
1800.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成警务辅助人员的工资福利发放,办公办案经费的必要保障,实现警务辅助人员的待遇保障落实到位。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成重大活动安保数量 |
5次 |
|||
|
发放辅警工资人次 |
194人次 |
|||||
|
包保一企一警数 |
22个 |
|||||
|
质量指标 |
完成重大活动安保量 |
100% |
||||
|
辅警参保率 |
100% |
|||||
|
发放工资待遇及时率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
警用装备发放时间 |
采购完成 |
||||
|
发放时间 |
每月10日前 |
|||||
|
警用装备更新周期 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
辅警购买装备 |
70万元 |
||||
|
一企一警经费 |
80万元 |
|||||
|
重大安保经费 |
100万元 |
|||||
|
辅警被装购买 |
50万元 |
|||||
|
工资福利及各项支出成本 |
1500万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
辅警待遇提高效果 |
≥100% |
|||
|
社会效益 |
促进社会和谐发展率 |
≥95% |
||||
|
生态效益 |
本项目不适用生态效益指标 |
本项目不适用生态效益指标 |
||||
|
可持续影响 |
对社会稳定的影响程度 |
≥95% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
|||
10.交警支队“法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。
(1)项目概述。主要用于①法定工作日外加班补贴发放;②民警意外伤害保险购置。
(2)立项依据。根据《转发人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知(皖人社秘【2017】255号),《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》领导批示精神安排。
(3)实施主体。六安市公安局交通警察支队。
(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
(5)项目内容。共326.52万元,其中:①法定工作日外加班补贴308.42万元,362人*710元/人*12月=308.42元;②民警意外伤害保险18.1万元,362人*500元=18.1万元。
(6)年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排326.52万元。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成工作①、保障加班补贴12个月正常发放。②保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
交警支队对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局交通警察支队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
326.52 |
||||
|
其中:财政拨款 |
326.52 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过发放加班补贴及购置意外保险的实施,完成工作1、保障加班补贴12个月正常发放。2保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标产出,达到民辅警福利待遇保障的效果。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
意外伤害保险参保人数 |
362人 |
|||
|
加班补贴发放月份 |
12个月 |
|||||
|
意外伤害保险保障月份 |
12个月 |
|||||
|
加班办理案件 |
≥200件 |
|||||
|
质量指标 |
加班结案率 |
≥95% |
||||
|
保险保障率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
保险赔付及时率 |
100% |
||||
|
加班补贴发放时效 |
按月及时发放 |
|||||
|
保险购买保障时效 |
付款后及时生效 |
|||||
|
成本指标 |
人均加班补贴标准 |
710元/月 |
||||
|
意外保险单人成本 |
500元 |
|||||
|
意外伤害保险支出成本 |
≤18.1万元 |
|||||
|
法定工作日外加班补贴 |
≤308.42万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
民警经济收入 |
有所增加 |
|||
|
社会效益 |
促进办案质量提高率 |
≥1% |
||||
|
生态效益 |
本项目不适用生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响 |
提高职工工作积极性 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
≥99% |
|||
11.交警支队“车驾管业务经费”项目。
(1)项目概述。主要用于①牌照工本费,②车驾管材料费,③考试车辆运行维护费,④社会辅助安全员驾考服务经费,⑤科目二大型车考试及小型车考试购买考试服务,⑥科目三考场租金。
(2)立项依据。根据车驾管收费业务实际工作需要。根据考试工作实际需求。根据《六安市财政局关于安排市公安局政府购买驾驶人培训考试服务经费有关事项的请示》财行2017第734号以及考试购买服务合同,以及考场租赁合同等。
(3)实施主体。六安市公安局交通警察支队。
(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
(5)项目内容。共967.3万元,其中:①牌照工本费255万元,小车及新能源车5.14万付*36元=185万元、大车1万付*42元=42万元、摩托车1万付*28元=28万元。②材料费80万元,固封螺丝50万个*0.79元=39.5万元,登记证书、驾驶证行驶证芯、临牌、防+W57伪膜、年检标志、证壳40.5万元等。③考试车辆运行维护费320万元(80*4万元)。④城东科目三考场租金40万元(合同价)。⑤科目二大型车考试及小型车考试72000人次考试购买服务172.3万元(合同价)。⑥社会辅助安全员驾考服务经费100万元。
(6)年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排967.3万元。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成2026年工作①、保障车管所行政性收费正常开展,包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗,为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出,实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作②、保障考试车辆正常运行,保障考试购买服务正常进行,实现考试费收入稳定,确保行政性收费正常开展,车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标,以更好滴服务群众,开展正常办公服务工作。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
交警支队车驾管业务经费项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局交通警察支队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
967.30 |
||||
|
其中:财政拨款 |
967.30 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成2026年工作1、保障车管所行政性收费正常开展,包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗,为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出,实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作2、保障考试车辆正常运行,保障考试购买服务正常进行,实现考试费收入稳定,确保行政性收费正常开展,车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标,以更好滴服务群众,开展正常办公服务工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理车辆号牌 |
≥71400个 |
|||
|
保障考试车辆 |
≥80辆每年 |
|||||
|
保障考试购买服务天数 |
≥220天 |
|||||
|
考试够买服务人次 |
≥72000人 |
|||||
|
购置固封螺丝 |
≥500000个 |
|||||
|
质量指标 |
考试车辆正常使用率 |
≥95% |
||||
|
车管耗材验收质量 |
≥99% |
|||||
|
考试是否公平公正 |
公平公正 |
|||||
|
时效指标 |
考试工作安排 |
≤1日 |
||||
|
耗材供应到位情况 |
≤2小时 |
|||||
|
预约考试安排时限 |
≤7日 |
|||||
|
成本指标 |
大车牌照工本费 |
≤42元/个 |
||||
|
小车及新能源车牌照工本费 |
≤36元/个 |
|||||
|
其他耗材成本 |
≤80万元 |
|||||
|
考试购买服务成本 |
≤172.3万元 |
|||||
|
固封螺丝单个成本 |
≤0.79元/个 |
|||||
|
摩托车牌照工本费 |
≤28元/个 |
|||||
|
考试车辆运行维护费 |
≤320万元 |
|||||
|
考场租金成本 |
≤40万元 |
|||||
|
车辆号牌成本 |
≥255万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
考试费收入保障 |
≥3000万元 |
|||
|
实现非税收入 |
≥4000万元 |
|||||
|
社会效益 |
考试购买服务社会化进程 |
100% |
||||
|
保障群众得到考试服务覆盖率 |
≥99% |
|||||
|
保障群众得到车驾管服务覆盖率 |
≥99% |
|||||
|
生态效益 |
本项目不适用生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响 |
车驾管耗材持续供应效率 |
100% |
||||
|
考试车辆维修维护效率 |
≥98% |
|||||
|
购买考试服务项目后续保障服务效率 |
100% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
考生对考试工作满意度 |
≥95% |
|||
|
群众车驾管服务满意度 |
≥96% |
|||||
12.交警支队“道路交通管理经费”项目。
(1)项目概述。主要用于①城区交通设施完善经费,②交通设施维护维修费,③道路交通宣传费,④停车和拖车费,⑤交警事故处理费。
(2)立项依据。根据《中华人民共和国道路交通安全法》(规定公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用)、《中华人民共和国行政强制法》(规定因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担),市公安局关于上缴DNA检材费用的通知,《安徽省公安厅转发公安部关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》皖公监管2010第123号。根据《六安市财政局关于城区道路交通安全基础设施修复完善建设资金有关事项的请示》财行2018第480号。根据《六安市人民政府办公室转发市重点工程建设管理局、市公安局关于进一步规范道路施工及道路交通安全设施建设的通知》六政办秘2016第178号;《六安市人民政府办公室转发市建委等三部门关于六安城区道路交通安全设施建设的报告的通知》六政办2009第93号;市政府办公室2016年第13号专题会议纪要以及实际工作需要。安徽省公安厅关于道路交通安全宣传的文件要求,和市文明办对文明创建宣传工作的要求。
(3)实施主体。六安市公安局交通警察支队。
(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
(5)项目内容。共929万元。其中:①交通设施完善经费314万元,主要用于更新施画热熔标线、设置道路中央隔离护栏和机非隔离护栏、增设城区交警岗亭设施、设置双语交通标志标牌、新建路口过街遮阳棚、新建及改造交通信号灯等。②交通设施维护维修费370万元,含城区1173处红绿灯维护、路面130处黄闪警示灯维修更新、45块LED显示屏维修、24座交警岗亭及执法服务站维护,中间隔离护栏、机非隔离护栏共8万余米维修维护,隔离柱、防撞桶、二次过街设施等维修维护,3600多块标志标牌维修维护、户外遮阳遮雨棚维修维护、信号灯及监控设备一户一表电力改造,省干道70处交通设施维护。③道路交通宣传费20万元,主要用于制作宣传横幅、印制宣传一封信、宣传折页、宣传海报、制作挪车牌,伞,杯子,围裙等宣传品。④涉案车辆管理费用120万元(合同价),主要用于停车拖车。⑤交警事故处理费105万元(合同价),含尸体鉴定费、伤害鉴定费、酒精检测费、事故车辆安全性能检验费、事故痕迹检验费等。
(6)年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排929万元。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成①、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。②、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解、及违法图片处理外包服务等工作。实现了①、搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。②、保障交警正常办理事故案件。③、保障道路交通宣传工作的开展。④、保障事故调解工作的开展。⑤、保障交通宣传的经费。⑥、保障执法执勤文书的供应。⑦搞好城区交通环境,新建交通设施并维修维护好原有的设施等目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
交警支队道路交通管理经费项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局交通警察支队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
929.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
929.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成1、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。2、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解等工作。实现了1、搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。 2、保障交警正常办理事故案件。3、保障道路交通宣传工作的开展。4、保障事故调解工作的开展。5、保障交通宣传的经费。6、保障执法执勤文书的供应。7、搞好城区交通环境,新建交通设施并维修维护好原有的设施等产出目标,达到六安市道路通行畅通,人民安全出行的效果。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
LED显示屏维修数 |
≥45处 |
|||
|
宣传覆盖高速道口数 |
20个 |
|||||
|
宣传覆盖高速服务区数 |
18个 |
|||||
|
维修更新路面黄闪警示灯数量 |
≥130处 |
|||||
|
红绿灯维修维护数量 |
≥1173处 |
|||||
|
维护岗亭及服务站数量 |
≥24处 |
|||||
|
城区面积 |
≥120平方公里 |
|||||
|
维修维护交通标牌数 |
≥3600块 |
|||||
|
质量指标 |
交通事故处理质量 |
规范处理交通事故 |
||||
|
宣传画册读本印刷合格率 |
≥98% |
|||||
|
鉴定报告出具质量 |
100% |
|||||
|
新建交通设施质量 |
≥99% |
|||||
|
交通设施正常使用率 |
≥95% |
|||||
|
工程按期完工率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
宣传活动完成时间 |
每月15日前 |
||||
|
交通设施维修完工时间 |
报修后48小时 |
|||||
|
交通事故什么时间处理 |
及时按照时限要求处理 |
|||||
|
交通设施建设项目实施时间 |
按照中标合同规定时间 |
|||||
|
成本指标 |
交通设施建设成本 |
≤314万元 |
||||
|
维修维护交通设施成本 |
≤370万元 |
|||||
|
宣传经费投入 |
≤20万元 |
|||||
|
交通事故处理经费成本 |
≥105万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为人民群众减少出行成本 |
≤100万元 |
|||
|
社会效益 |
交通事故死亡人数下降率 |
≥1% |
||||
|
群众投诉下降率 |
≥2% |
|||||
|
生态效益 |
本项目不适用生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响 |
道路交通管理制度的健全 |
促进健全 |
||||
|
修缮后可正常使用年限提升(年) |
2年 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
政府对交通设施建设的满意度 |
≥98% |
|||||
13.交警支队“办案业务费”项目。
(1)项目概述。主要用于①交警执勤执法办案业务费,②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费,③非现场交通违法图片处理外包服务经费。
(2)立项依据。根据《安徽省财政厅安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》(财政法〔2018〕1036号))。根据市政府相关要求以及公安工作的特殊性。
(3)实施主体。六安市公安局交通警察支队。
(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
(5)项目内容。办案业务费项目共1222.6元, 含年中追加中央和省转移支付资金322万元,主要用于支队办案业务费,其中:①办案业务费1013.6万元,362*2.8万元=1013.6万元,主要用于侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等;②重大安保、抢险救援、应急处突等活动保障经费100万元。③非现场交通违法图片处理外包服务经费109万元(合同价)。
(6)年度预算安排。一般公共预算财政拨款收入安排900.6万元。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成2026年交警日常办案等执勤执法工作,实现①、保障交通执法执勤办案正常进行。②、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。等工作目标。保障社会稳定,稳定压倒一切!
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2026年度) |
||||||
|
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
|
项目名称 |
交警支队办案业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[032]六安市公安局 |
实施单位 |
六安市公安局交通警察支队 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额: |
900.60 |
||||
|
其中:财政拨款 |
900.60 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
通过该项目的实施,完成2026年交警日常办案等执勤执法工作,实现1、保障交通执法执勤办案正常进行。2、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。达到保障社会稳定的目标。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
≥10次 |
|||
|
保障干警人数 |
≥362人 |
|||||
|
立案数量 |
≥650件 |
|||||
|
安保任务数量 |
≥12个 |
|||||
|
培训干警人次 |
≥362人次 |
|||||
|
质量指标 |
办案质量 |
规范办案 |
||||
|
培训警员合格率 |
≥98% |
|||||
|
办案质量退回率 |
≤2% |
|||||
|
时效指标 |
执行任务反应能力的及时性 |
≤5分钟 |
||||
|
结案效率 |
≥98% |
|||||
|
办案时间要求 |
≤15日 |
|||||
|
成本指标 |
人均办案业务费保障标准 |
≥2.8万元 |
||||
|
执行重大任务成本 |
≤100万元 |
|||||
|
宣传教育成本 |
≤40万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为社会挽回经济损失 |
≥200万 |
|||
|
维持交通安全,减少经济损失 |
≥100万 |
|||||
|
社会效益 |
社会稳定 |
充分保障 |
||||
|
维持交通安全,为群众、企业节约办事成本和时间成本,促进社会稳定发展 |
成效显著 |
|||||
|
生态效益 |
本项目不适用生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响 |
增强群众交通出行安全意识 |
≥2% |
||||
|
增强人民群众安全感 |
≥2% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
上级单位对办案的满意程度 |
≥98% |
|||
|
人民群众满意度 |
≥97% |
|||||
|
上级单位对活动处置的满意程度 |
100% |
|||||
(二)机关运行经费。
2026年六安市公安局8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5750.71万元,较2025年减少424.51万元,下降7.34%,下降主要原因是水电费、物业费下降。
(三)政府采购情况。
六安市公安局2026年政府采购预算2596.30万元。其中:政府采购货物预算715.00万元,政府采购工程预算684.00万元,政府采购服务预算1197.30万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,六安市公安局固定资产总金额56575.06万元,较上年增加(减少)*.*万元,其中,土地、房屋及构筑物11501.65万元、设备43364.32万元、其他资产1709.09万元。
单位车改后保留车辆380辆,其中:机要通信用车1辆、执法执勤用车360辆、特种专业技术用车19辆。
单位价值50万元以上的设备有95台(套)。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2026年,六安市公安局28个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9863.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排17040.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:六安市公安局2026年预算报表(14张)
表1.六安市公安局2026年收支总表.pdf
表2.六安市公安局2026年收入总表.pdf
表3.六安市公安局2026年支出总表.pdf
表4.六安市公安局2026年财政拨款收支总表.pdf
表5.六安市公安局2026年一般公共预算支出表.pdf
表6.六安市公安局2026年一般公共预算基本支出表.pdf
表7.六安市公安局2026年政府性基金预算支出表.pdf
表8.六安市公安局2026年国有资本经营预算支出表.pdf
表9.六安市公安局2026年项目支出表.pdf
表10.六安市公安局2026年政府采购支出表.pdf
表11.六安市公安局2026年政府购买服务支出表.pdf
表12.六安市公安局2026年资产配置预算表.pdf
表13.六安市公安局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
表14.六安市公安局2026年项目支出绩效目标表.pdf
智能问答
首页
警务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
专题专栏
皖公网安备 34150202000237号