六安市公安局金安分局2025年单位预算
六安市公安局金安分局
2025年单位预算
2025年1月
目 录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.六安市公安局金安分局2025年收支总表
2.六安市公安局金安分局2025年收入总表
3.六安市公安局金安分局2025年支出总表
4.六安市公安局金安分局2025年财政拨款收支总表
5.六安市公安局金安分局2025年一般公共预算支出表
6.六安市公安局金安分局2025年一般公共预算基本支出表
7.六安市公安局金安分局2025年政府性基金预算支出表
8.六安市公安局金安分局2025年国有资本经营预算支出表
9.六安市公安局金安分局2025年基本支出总表
10.六安市公安局金安分局2025年项目支出总表
11.六安市公安局金安分局2025年政府采购支出表
12.六安市公安局金安分局2025年政府购买服务支出表
13.六安市公安局金安分局025年“三公”经费支出预算表
14.六安市公安局金安分局2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据文件规定,六安市公安局金安分局主要职责是:
(一)根据金安区政府和上级公安机关的指示,组织、部署本区公安工作。
(二)严密掌握全区敌情,社会治安和刑事犯罪的情况,搞好预测、分析,为金安区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。
(三)规划本级公安机关思想政治工作,加强队伍的正规化建设以及宣传、教育训练工作,负责对本级公安机关人民警察依法履行职责,行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。
(四)承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查、预审,组织协调重大行动,处理开发区区域内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。
(五)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务,组织实施消防工作,依法进行监督、检查。
(六)依法指导和监督全开发区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。
(七)组织实施全区范围内的安全警卫工作。
(八)负责全区的机要通讯和计算机信息系统的安全监察工作。
(九)法律、法规规定的其他职责和承办开发区党工委、管委会及上级公安机关交办的其他事项。
二、单位预算构成
六安市公安局金安分局2025年度单位预算为局本级预算,纳入单位预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2024年12月,六安市公安局金安分局实有各类人员506人,其中在职361人、离休1人、退休 144人。
三、2025年度主要工作任务
六安市公安局金安分局将在市委、市政府、区委、区政府和市公安局的坚强领导下,深入学习贯彻党的二十大精神,按照全国公安厅局长座谈会、全省公安局处长座谈会的部署,牢牢把握“重在持续、稳中求进,实干实效、奋力争先,确保稳定、服务大局”工作基调,以“四项建设”为抓手,以各级领导干部率先垂范和队伍纪律作风建设为切入点,抓班子、带队伍、促业务、保平安,为打造“平安六安”、“幸福六安”创造良好治安环境。
第二部分 2025年单位预算表
六安市公安局金安分局2025年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件。
1.六安市公安局金安分局2025年收支总表(附件表1)
2.六安市公安局金安分局2025年收入总表(附件表2)
3.六安市公安局金安分局2025年支出总表(附件表3)
4.六安市公安局金安分局2025年财政拨款收支总表(附件表4)
5.六安市公安局金安分局2025年一般公共预算支出表(附件表5)
6.六安市公安局金安分局2025年一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.六安市公安局金安分局2025年政府性基金预算支出表(附件表7)
8.六安市公安局金安分局2025年国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.六安市公安局金安分局2025年基本支出总表(附件表9)
10.六安市公安局金安分局2025年项目支出总表(附件表10)
11.六安市公安局金安分局2025年政府采购支出表(附件表11)
12.六安市公安局金安分局2025年政府购买服务支出表(附件表12)
13.六安市公安局金安分局2025年“三公”经费支出预算表(附件表13)
14.六安市公安局金安分局2025年项目支出绩效目标表(附件表14)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,六安市公安局金安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公安局金安分局2025年收支总预算13669.19万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
六安市公安局金安分局2025年收入预算13669.19万元,其中:本年收入13669.19万元。
(一)本年收入13669.19万元,主要包括:一般公共预算拨款收入9169.19万元,占67.08%,较2024年预算减少242.52万元,下降2.58%,下降原因主要是在职人员的减少;单位资金收入4500万元,占32.92%,较2024年预算增加1000万元,增长28.57%,增长原因主要是辅警数增加,区财政预算增加。
三、关于2025年支出总表的说明
六安市公安局金安分局2025年支出预算13669.19万元,较2024年预算增加757.48万元,增长5.87%,增长原因主要是辅警数增加,区财政预算增加。其中,基本支出8078.79万元,占59.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5590.4万元,占40.9%,主要用于主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
六安市公安局金安分局2025年财政拨款收支预算9169.19万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款9169.19万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入9169.19万元。支出按功能分类分为:公共安全支出7477.83万元,占81.55%;社会保障和就业支出1105.21万元,占12.06%;住房保障支出586.15万元,占6.39%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市公安局金安分局2025年一般公共预算支出9169.19万元,较2024年预算增加757.48万元,增长5.87%,主要原因:辅警数增加,区财政预算增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出7477.83万元,占81.55%;社会保障和就业支出1105.21万元,占12.06%;住房保障支出586.15万元,占6.39%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算6387.43万元,较2024年预算减少110.51万元,下降1.7%,下降原因主要是在职在编人员的减少。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025年预算1090.4万元,较2024年预算减少159.1万元,下降12.73%,增长(下降)原因主要是在职在编人员的减少和转移支付资金暂未编入。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算736.81万元,较2024年预算减少2.86万元,下降0.39%,下降原因主要是在职在编人员的减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算368.4万元,较2024年预算减少1.44万元,下降0.39%,下降原因主要是在职在编人员的减少。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算586.15万元,较2024年预算增加31.39万元,增长5.66%,增长原因主要是增加了车补的公积金。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
六安市公安局金安分局2025年一般公共预算基本支出8078.79万元,其中,人员经费7114.86万元,公用经费963.93万元。
(一)人员经费7114.86万元,主要包括:基本工资1528.25万元、津贴补贴1766.88万元、奖金1309.91万元、伙食补助费131.04万元、机关事业单位基本养老保险费736.81万元、职业年金缴费368.40万元、职工基本医疗保险缴费205.35万元、其他社会保障缴费6.84万元、住房公积金586.15万元、医疗费34.22万元、离休费14.28万元、退休费389.7万元、生活补贴17.6万元、医疗费补助11.37万元、对其他个人和家庭的补助支出8.06万元等。
(二)公用经费963.93万元,主要包括:办公费87.35万元、电费131.4万元、邮电费10万元、物业管理费46.2万元、差旅费8万元、维修(护)费18万元、会议费4万元、公务接待费20万元、工会经费95.67万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费184万元、其他交通费用279.53万元、其他商品服务支出78.25万元等。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
六安市公安局金安分局2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
六安市公安局金安分局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
六安市公安局金安分局2025年预算共安排项目支出5590.4万元,较2024年预算增加840.9万元,增长17.71%,增长原因主要是项目资金的增加。主要包括:本年财政拨款安排 1090.4万元(其中,一般公共预算拨款安排1090.4万元),单位资金安排4500万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
六安市公安局金安分局2025年预算安排政府采购支出46.2万元,较2024年预算增加46.2万元,增长100%,增长原因主要是增加了物业管理服务。其中,一般公共预算安排46.2万元,占100%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
六安市公安局金安分局2025年预算安排政府购买服务支出46.2万元,较2024年预算持平。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,六安市公安局金安分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算204万元,与2024年相比持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费184万元,公务接待费20万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。
(二)公务用车购置及运行费。支出预算184万元,与2025年相比持平,经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。其中:公务用车运行费184万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于各单位公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平。
(三)公务接待费。支出预算20万元,与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“专项业务费-办案业务费”项目。
(1)项目概述。主要用于公安机关侦察办案费、遣送费、设备消耗、宣传教育培训、业务会议费、特别业务费等规定安排。
(2)立项依据。根据《安徽省财政厅 安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知》。
(3)实施主体。六安市公安局金安分局
(4)起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日
(5)项目内容。办案业务费765.68万元,含禁毒、反恐、电诈维稳、拘押犯罪嫌疑人健康检查、户口本、居民身份证工本费、重大突发案事件经费等。
(6)年度预算安排。财政拨款765.68万元。
(7)绩效目标。
通过该项目的实施,更好的满足公安机关办案业务需求,提高办案效率。
2.“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目。
(1)项目概述。
主要用于保障民警法定工作日外加班补贴和为全体民警购买人身意外保险。
(2)立项依据。根据《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知(皖人社秘【2017】255号)、《关于为民警购买人身意外伤害保险的报告》。
(3)实施主体。六安市公安局金安分局
(4)起止时间。2022年1月1日—2022年12月31日
(5)项目内容。发放民警法定工作日外加班补贴,为全体民警购买人身意外保险。
(6)年度预算安排。财政拨款324.72万。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成了保障民警法定工作日外加班补贴和全体民警购买人身意外保险的工作内容,实现了保证国家规定的人员津补贴及时足额和减轻民警后顾之忧的工作目标。
3.“运转维护费-社会治安保障经费”项目。
(1)项目概述。主要用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。
(2)立项依据。根据区政府会议纪要。
(3)实施主体。六安市公安局金安分局
(4)起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日
(5)项目内容。共4500万元,用于辅警人员经费、扫黑除恶等专项、基础设施建设、办公设备购置等。
(6)年度预算安排。财政拨款4500万。
(7)绩效目标。通过该项目的实施,完成了保障辅警工资、社保、办公经费的工作内容,实现了确保辅警劳动报酬和各项保障待遇及时兑现的工作目标。
(二)机关运行经费。
2025年六安市公安局金安分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算964.03万元,较2024年减少0.98万元,下降0.1%,下降主要原因是在职在编人员的减少。
(三)政府采购情况。
2025年六安市公安局金安分局政府采购预算总额46.2万元,其中:政府采购服务预算46.2万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,六安市公安局金安分局固定资产总金额10176.65万元,较上年增加1563.64万元,其中,土地、房屋及构筑物5331.35万元、设备4537.98万元、其他资产307.31万元。
单位车改后保留车辆73辆,其中:机要通信用车1辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车10辆。
单位价值50万元以上的设备有4台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,六安市公安局金安分局3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5590.4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
三、上年结转结余资金:指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:六安市公安局金安分局2025年预算报表(14张)
1.六安市公安局金安分局2025年收支总表.pdf
2.六安市公安局金安分局2025年收入总表.pdf
3.六安市公安局金安分局2025年支出总表.pdf
4.六安市公安局金安分局2025年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市公安局金安分局2025年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市公安局金安分局2025年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市公安局金安分局2025年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市公安局金安分局2025年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市公安局金安分局2025年基本支出总表.pdf
10.六安市公安局金安分局2025年项目支出总表.pdf
11.六安市公安局金安分局2025年政府采购支出表.pdf
12.六安市公安局金安分局2025年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市公安局金安分局2025年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市公安局金安分局2025年项目支出绩效目标表.pdf